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張掖市信訪局2021年部門預算說明

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620700035/2021-00017
文號
關鍵詞
發布機構
市信訪局
公開形式
責任部門
生成日期
2021-05-17 16:32:42
是否有效

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張掖市信訪局2021年部門預算說明

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一、部門職責

根據張掖市人民政府辦公室《關于印發張掖市信訪局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(張政辦發[2010]285號),市信訪局主要職責:
???1)負責處理市內外群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及主要領導同志的來信來電。
???2)接待到市委、市政府機關的群眾來訪,維護來訪秩序。  

3負責向市委、市政府反映群眾來信來電來訪中提出的重要建議、意見和問題,綜合研判信訪信息,開展調查研究,提出解決問題、完善政策和法律法規的意見和建議,為市委、市政府和領導決策當好參謀。 

4)承辦國家信訪局、省信訪局和上級有關部門向市委、市政府交辦和市委、市政府領導同志批示交辦的重要信訪事項,督促檢查辦理落實情況。
???5)負責向縣區、市直部門和單位交辦、轉辦、移送信訪事項,督查督辦信訪事項辦理情況;協調處理跨地區、跨部門、跨行業的信訪事項;負責協調我市赴省進京非接待場所相關人員勸返接領工作。

6)協調、檢查、指導全市信訪工作,推動中央和省市關于信訪工作決策部署的貫徹落實;擬定有關信訪工作制度、辦法草案;對信訪事項辦理過程中存在的問題和不足,提出改進工作和責任追究的意見和建議。
???7)組織實施信訪問題排查化解工作,建立和完善信訪信息匯集分析機制,指導全市信訪信息系統建設和應用。
???8)承擔市信訪工作聯席會議的日常工作,督促落實聯會議決定的事項。

9)承擔市政府信訪事項復查復核委員會辦公室工作,協調組織對決定受理的信訪事項進行復查或復核。

10)總結推廣各縣區、市直各部門信訪工作經驗;負責全市信訪宣傳和信息發布工作。

11)組織全市信訪干部教育培訓。

12)承辦市委、市政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置情況

市信訪局為市委工作機關,行政編制12名,設局長1名,副局長3名,信訪督查專員1名,科級職數6名。內設4個科室,分別是辦公室、辦信科、來訪接待科、督查科。保留下屬參公事業單位市人民群眾來訪接待辦公室參公事業編制4名、科級職數3名。市信訪局(含下屬參公事業單位)共有16人,其中公務員12人,參公人員4人。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2021年收入預算248.82萬元,比2020年減少11.27萬元,減少4.33%,主要原因預算時人員減少。其中:一般公共預算財政撥款收入248.82萬元。

(二)支出預算情況

2021支出預算248.82萬元,比2020年減少18.75 萬元,減少4.33%,主要原因是預算時人員減少。其中:財政撥款安排的支出248.82萬元。包括:

1.一般公共服務支出215.16萬元,較2020年減少12.35萬元;???

2.社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)21.33萬元,較2020年減少1.45萬元;

3.衛生健康支出12.33萬元,較2020年增加2.53萬元。

四、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出248.82萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出

2021年基本支出248.82萬元,比2020年預算減少18.75萬元, 減少4.33%,減少的主要原因是預算時人員減少。

(二)項目支出

2021年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元。

五、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費1.50萬元?,2020持平。預計接待6批次,?50人次。

3.公務用車運行維護費0萬元,較2020持平。

4.培訓費0.15萬元,較2020持平。

5.會議費0.30萬元,較2020持平。

6.機關運行費34.84萬元,2020減少1.64萬元,減少4.50%。減少主要原因是預算時人員減少。

六、其他重要事項情況說明

1.政府性基金預算支出情況

2021年無政府性基金預算支出,2020年使用政府性基金預算支出0萬元。

2.非稅收入情況

2021年本部門無涉及非稅收入。

3.政府采購情況

2021年政府采購預算總額2.1萬元。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為338.03萬元,其中:辦公用房平1372方米;無車輛;單價20萬元以上通用設備。

2021年擬采購固定資產0萬元。

5.部門預算績效評價情況

2021年預算實行績效目標管理的項目1,涉及一般公共預算財政撥款248.82萬元。其中:組織自評項目1個,涉及248.82萬元,占部門預算安排總額的100%。

六、名詞解釋

財政撥款收入:指級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指政府辦公用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 :?反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門管理轉移支付表

12.2021年部門(單位)整體支出績效目標表


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