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張掖市商務局2021年部門預算說明

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索引號
620700080/2021-00005
文號
關鍵詞
發布機構
市商務局
公開形式
責任部門
生成日期
2021-05-10 18:48:34
是否有效

一、部門職責

1.貫徹執行國家和省市內外貿易、經濟合作、商品流通、飲食服務、外商投資的方針、政策和法律法規;制訂全市商務領城的規章、制度、標準、發展規劃和年度指導性計劃。

2.制訂全市規范流通領域市場體系和流通秩序的政策,維護行業公平競爭秩序,建立健全統一、開放、競爭、有序的市場體系;監測分析市場運行和商品供求狀況,組織實施重要消費品市場流通管理;研究提出流通體制改革意見。

3.促進內外貿結合,培育、發展和完善城鄉市場、推進流通產業結構調整及連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式和組織形式現代化。

4.負責全市商品流通、飲食服務的行業管理;調查研究流通行業重大問題,提出政策建議;負責對食鹽、成品油、酒類商品的監督管理;監督管理拍賣、租賃、汽車、舊貨等各類特殊流通行業規范運營。

5.管理全市對外貿易工作,執行國家進出口商品管理辦法、進出口商品目錄和進出口商品配額招標政策,負責管理全市進出口企業經營資格、經營活動和年審工作。

6.負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關工作;組織全市產業損害調查。

7.制訂并實施全市外商投資政策,指導全市外商投資工作;監督外商投資企業執行有關法律法規和合同、章程的情況:負責外商投資企業的審批和進出口工作;負責國(境)外常駐我市商務代表機構的設立和管理工作;負責全市出國商務考察團組的審批。

8.負責全市對外經濟合作工作;指導和監督全市對外承包工程、勞務合作等工作,負責對外經濟合作企業的經營資格認定和管理工作,管理聯合國及其他國際組織或外國政府、民間組織對我市的無償援助項目及贈款工作。

9.負責組織和歸口管理全市各類國內外商品交易會、投資洽談會、展覽會、展銷會等活動,制訂和實施管理辦法。

10.管理中國貿促會張掖市支會(張掖市國際商會)。

11.宏觀指導各縣(區)的商務工作。

12.指導全市商貿流通行業協會、學會等社團組織工作。

13.承辦市委、市政府和省商務廳交辦的其他事項。

二、機構設置情況

市商務局機關內設機構6個,為辦公室、外經貿科、內貿發展科、市場建設科、電子商務科、商貿物流科,下屬事業單位2個,中國國際貿易促進委員會張掖市支會、張掖市外貿綜合服務中心。機關行政編制21名,事業編制5名,現有干部職工26人。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2021年收入預算409.25萬元,比2020年380.03萬元增加了29.22萬元,增長7.69%,主要原因是人員增加。人員工資等費用增加。其中:一般公共預算財政撥款收入409.25萬元,政府性基金預算收入0萬元。

(二)支出預算情況

2021年支出預算409.25萬元,2020年380.03萬元增加29.22萬元,增長7.69%,主要原因是人員增加。人員工資等費用增加。其中:財政撥款安排的支出409.25萬元。

1.一般公共服務支出352.68萬元;

2.社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)34.50萬元;

3.衛生健康支出22.07萬元;?

、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出409.25萬元,具體安排情況如下:工資福利支出351.41萬元,與上年325.24萬元相比,增加26.17萬元,增幅為8.05%;對個人和家庭補助支出6.98萬元,與上年6.40萬元相比,增加了0.58萬元,增幅為9.06%,主要原因是退休人員醫療保險費用增加;商品和服務支出50.86萬元,與上年48.39萬元相比,增加了2.47萬元,增幅為5.10%,主要原因是人員增加公用經費及工會、福利費都有所增加。

五、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付單位使用。

2.公務接待費2.5萬元,20192.5萬元持平。預計接待26批次,276人次。

3.公務用車運行維護費 0萬元,取消公務用車,公務用車保有量0 輛。

4.培訓費0.26萬元,較20200.25萬元,增加0.01萬元,增幅4.00%。主要原因是人員增加。

5.會議費0.4萬元,較2020持平。

6.機關運行費21.29萬元,較202020.54增加0.75萬元,增幅3.65%。主要原因人員增加。

六、其他重要事項情況說明

1.政府性基金預算支出情況

市商務局無政府性基金預算支出

2.非稅收入情況

市商務局無非稅收入

3.府采購情況

2021年政府采購預算總額18.50萬元,其中:政府采購貨物預算6.00萬元,車輛租賃服務0.50萬元,會議服務2.00萬元,印刷和出版服務10.00萬元。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為137.10萬元,其中:辦公用房1757平方米;部門及所屬預算單位共有車輛0輛,價值0萬元;單價20萬元以上通用設備0臺(套)。

2021年擬采購固定資產約0萬元。

5、部門預算績效評價情況

2021年市商務局實行部門整體支出績效目標管理。

七、名詞

財政撥款收入:指級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指政府辦公用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 :?反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門管理轉移支付表

12.2021年部門(單位)整體支出績效目標表

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??????????????????????????????????????????????????????2021年5月10日


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