首頁 黨政動態 政府信息公開 互動交流 辦事服務 走進張掖 游在張掖 數據發布
當前位置 : 首頁 > 政府信息公開 > 部門預決算

張掖市農業局2018年度部門決算情況說明

發布時間: 2019-09-26 18:30 來源: 張掖市農業農村局
背景色:  : 

一、部門基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執行國家有關農業和農村方面的方針政策;組織起草有關農業發展、產業化經營等政策;擬訂并指導實施全市農業重點產業開發、科教興農等農業發展的中長期規劃和年度計劃。

2.負責農業行政執法工作。全面貫徹執行以農業行政主管部門為執法主體的相關法律法規;依法開展農作物種子(種苗)、農膜、農藥等農業投入品的生產管理許可及市場監督管理;組織開展植物疫情監測防控工作。

3.負責農民負擔監督管理工作。監督、協調惠農政策落實工作;指導村民“一事一議”籌資籌勞等減輕農民負擔管理工作;參與指導農村綜合改革工作。

4.負責農村經營管理工作。指導農村土地承包和承包經營權流轉管理工作;指導農民專業合作社建設;指導監督農村集體資產和財務管理工作;參與農村經營管理體制改革工作。

5.負責科教興農工作。組織農業高新技術的引進和推廣應用;指導農業科技示范園區建設,加快農業科技成果轉化和技術推廣工作;負責農業科技成果管理、農業科技宣傳等工作。

6.負責農業生態建設工作。制定并實施農業生態建設規劃;抓好建設項目的申報立項、評估論證、質量檢查、工程驗收等工作;指導農村可再生能源綜合開發利用和農業面源的污染治理,促進生態農業、循環農業的發展。

7.負責有關農業發展、產業化經營等方面的調查研究工作,引導農業產業結構的戰略性調整;指導糧食、果蔬等主要農產品生產,協調搞好以糧食為主的農產品供需綜合平衡。

8.承擔提升農產品質量安全水平的責任。負責全市農業“三品一標”(無公害農產品、綠色食品、有機產品、農產品地理標志)的申報、保護和監督管理工作;負責農業檢驗檢測體系建設,依法組織實施農產品、農業投入品、產地環境的質量安全監督和管理;組織實施農業轉基因生物安全評價標準和技術規程及安全監管工作。

9.負責農業和農村經濟信息收集、分析、發布工作,監測分析農業經濟運行;協調解決農村經濟發展中的重大問題;研究農業可持續發展問題,優化資源配置。

10.負責農業技術推廣、農村信息、農產品流通等農業社會化服務體系的建設與發展,開展農業產前、產中、產后一體化服務。

11.負責農業商品基地建設、農業重點產業、技術推廣和技術改造、農業開發等重大建設項目的立項、論證、審報、實施、監督檢查;抓好基地建設、龍頭企業培育和市場流通服務體系建設工作;負責農業區域開發監督工作,拓寬農業資金投入渠道。

12.負責制定和修訂農業技術地方標準;組織監督農業方面的國家標準、行業標準和地方標準的實施;負責農產品品牌的建設與保護工作。

13.承擔農業防災減災的責任。負責農業方面的查災、抗災、救災工作,指導緊急救災和災后生產恢復;加強農業公共應急管理工作;指導農業機械化發展和農機安全監理工作。

14.負責管理農作物種質資源;承擔農業植物新品種保護工作;組織農作物新品種的審定、認定、申報工作。

15.負責組織協調農業方面的對外經濟、技術交流與合作;審查農業重大引進項目,指導全市農業對外開放工作。

16.負責農業資源區劃工作,指導農用地、宜農灘涂等地的保護和管理;負責耕地質量監督管理工作,積極發展節水農業。

17.負責農村能源建設工作。指導縣(區)農業部門搞好農村能源綜合開發建設工作;協同抓好農村能源建設項目的申報立項、評估論證、質量檢查、工程驗收等工作。

18.負責農產品流通服務工作,組織開展廣泛領域的技術交流與合作;加強農產品宣傳工作,負責農產品展銷會、農業科技展覽的組織協調工作。

19.負責農業人才隊伍建設工作。承擔全市農業系統專業技術人員職稱評審、農村實用人才職稱評審工作;承擔農民科技培訓、農村勞動力轉移就業培訓及農村實用人才培訓工程工作;指導農業職業技能開發工作。

20.負責農業協、學會的管理指導工作。

21.承擔市委、市政府交辦的其他工作。

(二)機構設置

1.市農業局局機關

2.市農民負擔監督管理辦公室

3.市種子管理局

4.市植保植檢站

5.市經濟作物技術推廣站

6.市農業技術推廣站

7.市耕地質量建設管理站

8.市農村經營管理站

9.市農畜產品檢驗檢測中心

10.市農業信息中心

11.市農業行政綜合執法支隊

12.市農村能源工作辦公室

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計2290.17萬元,支出總計2276.97萬元。與2017年決算數相比,收入減少105.75萬元,下降4.41%,支出減少204.58萬元,下降8.24%。主要原因是上級補助收入減少。

本部門2018年度收入合計2290.17萬元,其中:財政撥款收入2011.94萬元,占87.85%;上級補助收入196.1萬元,占8.56%;其他收入82.13萬元,占3.59%。

本部門2018年度支出合計2276.97萬元,其中:基本支出1966.06萬元,占86.35%; 項目支出310.91萬元,占13.65%。

本部門2018年度年末結轉和結余445.95萬元,較上年減少10.61萬元,主要原因是全年總收入比去年減少105.75萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入2011.94萬元,較上年決算數減少57.56萬元,下降2.78%。主要原因是從政府性基金安排征地拆遷補償費減少。較年初預算數增加542.95萬元,增長36.96%。主要原因是追加安排專項經費支出預算以及落實調資政策等。

本部門2018年度財政撥款支出1991.46萬元,較上年決算數減少121.73萬元,下降5.76%。主要原因是實施的項目減少,支出相應減少。較年初預算數增加522.47萬元,增長35.57%。主要原因是部分項目使用以前年度結余結轉資金予以支付。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障與就業支出173.61萬元,占8.72%,較年初預算數增加165.79萬元,主要原因是退休人員工資全部移交社保中心管理,部門預算不在反映此項支出;醫療衛生與計劃生育支出68.54萬元,占3.44%,較年初預算數增加0.71萬元,主要原因是部分人員變動增加支出;城鄉社區支出2.11萬元,占0.1%,較年初預算數增加2.11萬元,主要原因是上年結余結轉資金安排支出;農林水支出1694.65萬元,占85.1%,較年初預算數增加 362.48萬元,主要原因一是職工艱苦邊遠津貼及工資調整增加部分沒有列入年初預算;二是根據工作開展情況,年底追加展會等有關經費。國土海洋氣象等支出52.55萬元,占2.64%,較年初預算數增加52.55萬元,主要原因是根據山水林田湖草生態修復項目實施方案,安排土壤采樣及檢測等經費。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1680.55萬元。其中:人員經費1373.5萬元,較上年減少80.37萬元,主要原因是依據政策要求,退休人員工資及相關醫療等經費移交社保中心管理。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費307.04萬元,較上年增加64.41萬元,主要原因是下屬單位購買檢驗檢測專用設備費用增加,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費等。

注:本部分至少應包括單位收入、支出、結轉(余)等決算數據的具體情況,并說明上下年收支增減變化情況和原因、預決算收支差異情況和原因等。其他內容部門可根據需要進行增加補充。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計13.45萬元,較年初預算數減少10.49萬元,主要原因一是嚴格貫徹落實中央八項規定,按照市上壓縮“三公”經費的要求,強化內控管理,建立健全審批制度,采取措施大力壓減“三公”經費支出;二是嚴格執行公務接待標準,不超范圍、超標準接待,堅決杜絕鋪張浪費現象的發生;三是強化下屬事業單位公務用車管理,認真執行公車配置、使用、維護方面的有關規定,實行定點維修、統一保險,強化對燃油修理等費用的壓減管理;較上年支出數增加3.76萬元,主要原因是我局承擔實施鄉村振興戰略、祁連山環保整治等市委、市政府確定的重點工作任務,接待省上督查及赴縣區指導工作較多,公務用車運行等經費開支較大。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用3.44萬元,主要是用于省外專局組織赴俄羅斯參加發展現代可持續農業及農業質量提升課題培訓班出國費用,費用支出與年初預算數持平,較上年支出數增加3.44萬元,主要原因是出國培訓由省上根據當年工作部署安排的,不具有連續性。

公務用車運行維護費4.32萬元,主要用于下屬事業單位市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數減少4.68萬元,主要原因是嚴格車輛出行審批管理,實行定點維修等制度,減少費用支出,較上年支出數增加2.56萬元,主要原因是我局承擔實施鄉村振興戰略、祁連山環保整治等重點工作任務,各級督查、檢查等任務繁重,公務用車運行經費開支較大。

公務接待費5.7萬元,主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出等,費用支出較年初預算數減少5.8萬元,較上年支出數減少2.24萬元,主要原因是全局認真落實中央八項規定,嚴格執行接待費管理辦法,最大限度壓減接待費支出。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計1個團組,1人;公務車保有量為8輛;國內公務接待54批次,717人,其中:國內外事接待54批次,717人。2018年度本部門人均接待費79.5元,車均維護費0.54萬元。

五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出87.44萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、取暖費等費用。機關運行經費較2017年增加11.45萬元,增長15.07%,主要原因一是按照省外專局工作安排,組織人員赴俄羅斯參加培訓,出國境費用增加;二是為不斷加大農產品及其加工產品的對外宣傳推介力度,組織參加各類博覽會、差旅費等費用增加;三是承擔的實施鄉村振興戰略、環保整改督查等工作任務較多,公車運行、下鄉差費等費用增加。

(二) 國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛8輛,其中:其他用車8輛,其他用車主要是用于下屬事業單位開展種子質量檢查、土壤采樣檢驗檢測等工作。單價100萬元以上專用設備2臺(套)。

(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額221.18萬元,其中:政府采購貨物支出119.79萬元、政府采購工程支出48.29萬元、政府采購服務支出53.09萬元。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國?。ň常┑膰H旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

注:以上為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。


聯系我們 | 關于我們 | 版權申明 | 網站地圖

版權所有:中共張掖市委 張掖市人民政府 隴ICP備13000766號-2

甘公網安備 62070202000150號 網站標識碼 6207000021

主辦單位:張掖市人民政府辦公室 承辦單位:張掖市信息化工作辦公室

久久久久久免费高清国产-亚洲色大成网站www永久男同-一级寂寞少妇免费视频-国产一国产一级毛免费网站