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市政府金融辦2019年部門預算說明

發布時間: 2021-05-13 16:59 來源:
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一、部門職責

1.貫徹落實國家關于金融方面的法律、法規、規章和政策,配合駐張金融管理部門做好貨幣政策落實及金融監管相關工作;組織擬訂區域金融發展戰略、總體規劃和相關工作措施,推動地方經濟與金融協調、持續發展。

2.統一規劃、整合資源,加大與金融機構的對接,為企事業單位融資牽線搭橋,推動地方金融業健康發展;指導各縣區做好金融協調服務工作;協助有關部門防范和處置地方金融風險;協調有關部門做好打擊非法集資等工作。

3.負責與在張金融機構的溝通、協調,爭取更多的金融支持和服務;協助人行張掖中心支行、張掖銀監分局對在張金融機構支持我市實施區域發展戰略、服務“三農”和中小企業、擴大就業、改善民生等方面的工作業績進行考核評估。

4.統籌推進全市企業直接融資工作,配合有關部門及法人主體實現資本市場融資。協調推動企業在證券交易所上市、在全國股權交易和區域股權交易中心掛牌融資;協調企業發行債券、中期票據及探索資產證券化工作;參與企業購并、重組及再融資等有關工作。

5.配合財政部門開展年度性政府債券發行工作。

6.協調在張金融機構實施“普惠金融”政策。協調推進全市中小微企業融資工作和農村金融改革與發展,緩解中小微企業“融資難”問題,優化農村金融發展環境,推動城鄉金融體系建設和產品服務創新。

7.按照省金融辦授權,管理全市小額貸款公司。加強本市小額貸款公司審查上報、日常管理、動態評估,強化民間資本參與金融改革規劃實施的監督。?

8.指導地方融資市場發展,配合有關部門加強全市融資平臺體系建設,加強地方融資市場監督,協助管理全市融資性擔保公司、典當公司、投資(咨詢)公司。

9.搭建全市金融信息平臺,配合人行張掖中心支行推進企業和個人征信系統建設,改善社會信用環境,營造安全金融生態。

10.承辦市委、市政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

張掖市政府金融辦為財務獨立運行單位,于2007年6月成立,2009年末財務申請獨立,2015年4月調整為市政府工作部門,縣級建制,內設綜合科、金融一科、金融二科等3個科室。核定參公事業編制12名,現有在職人員12名,其中:主任1名、副主任3名,四級調研員1名,科級干部5名,四級主任科員1名,科員1名。

三、2018年部門預算安排情況

(一)收入預算情況

2019年收入預算159.07萬元,比2018年121.65萬元增加37.42萬元,增加30.76%,主要原因是增人增資。其中:財政撥款159.07萬元。

(二)支出預算情況

2019支出預算159.07萬元,比2018年增加37.42萬元,增加30.76%,主要原因是增人增資。其中:財政撥款安排的支出241.34萬元。

(三)政府支出功能分類指標

1、一般公共服務支出127.17萬元,與上年100.21萬元相比,增加26.96萬元,增加26.9%,主要原因是增人增資;???

2、社會保障和就業支出?16.95萬元,與上年17.66萬元相比,減少0.71萬元,減幅為4.02%,減少的主要原因是社會保障繳費費率調整;

3、醫療衛生與計劃生育支出(醫療保障)5.25萬元,與上年3.92萬元相比,增加1.33萬元,增幅為33.93%;?

4、住房保障支出(住房公積金)9.70萬元,與上年7.24萬元相比,增加2.46萬元,增幅為33.98%。

(四)政府支出經濟分類指標

2019年市金融辦支出預算為159.07萬元,其中:工資福利支出141.57萬元,與上年100.21萬元相比,增加37.42萬元,增幅為30.76%;對個人和家庭補助支出0萬元,與上年相比減少7.25萬元,減幅100%;商品和服務支出17.5元,與上年14.19萬元相比增加3.31萬元,增幅為23.33%。

(五)政府性基金預算支出:市政府金融辦無政府性基金支出。

四、部門部門一般性支出財政撥款情況

(一)編制范圍

市金融辦2019年“三公”經費、培訓費、會議費編制范圍僅包括本級,共1.92萬元,機關運行經費17.5萬元,資金來源全部為一般公共預算。

(二)分項情況

1.因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費1.5萬元?。較2018年減少0.5萬元,預計接待18批次,150人次。

3.公務用車運行維護費0 萬元。公務用車輛保有量?0輛。

4培訓費0.12萬元,較2018年0.09萬元基本持平。

5.會議費0.30萬元,較2018年持平。

6.機關運行費17.5萬元,較2018年的14.19萬元增加3.31 萬元,增加23.33%。

五、其他重要事項情況說明

1、政府采購情況

市金融辦2019年政府采購預算總額20.02萬元,其中:政府采購貨物預算8.95萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算11.07萬元。

2.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為20.86萬元,其中:辦公家具3.59萬元,通用設備17.27萬元;部門及所屬預算單位共有車輛0輛,價值0萬元;單價20萬元以上通用設備0臺(套)。

2019年擬采購固定資產約4.04萬元,主要包括:(辦公桌椅2.48萬元,臺式電腦0.9萬元,復印機0.16萬元,其他辦公設備0.5萬元)。

3、部門預算績效評價情況?

2019年預算實行績效目標管理的項目3個,涉及一般公共預算財政撥款60萬元。其中:組織自評項目3個,涉及60萬元,占部門預算安排總額的37.72%。

六、名詞解釋

財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指市政府金融辦用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指市政府金融辦用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出?:?反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

七、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11、部門管理轉移支付表? ? ? ??

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