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張掖市人民政府政務服務中心2021年部門預算說明

發布時間: 2021-05-07 09:15 來源: 市政務服務中心
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一、部門職責

1.負責政務大廳日常工作的組織、管理、協調和服務。

2.負責對政務大廳部門窗口及工作人員進行定期考核和年度考核。

3.負責組織窗口工作人員的政治理論學習和業務培訓。

4.負責制定政務大廳管理辦法和各項規章制度,并組織實施。

5.負責統計、整理、匯總窗口政務服務事項運轉及辦件情況。

6.負責管理和監督進入政務大廳的政務服務事項,組織窗口規范、高效、優質服務。

7.利用政務大廳網絡,為企事業單位及廣大市民提供政務信息服務,為黨務、政務公開搭建平臺。

8.受理對窗口及其工作人員服務質量、效率等方面的投訴建議。

9.承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構設置情況

張掖市人民政府政務服務中心內設科室4個:綜合科、督查科、業務科、熱線服務科。隸屬于市政府辦公室管理,屬一級預算單位?,F實有干部9人。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2021年收入預算120.56萬元,比2020增加14.34萬元,增長13.5%,主要原因是:由于人員增加,工資、社會保障繳費等相應增加,收入預算增加。其中:一般公共預算財政撥款收入120.56萬元。

(二)支出預算情況

2021支出預算120.56萬元,2020增加14.34萬元,增長13.5%%,主要原因是由于人員增加,工資、社會保障繳費等相應增加,支出預算增加。其中:財政撥款安排的支出120.56萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):

1.一般公共服務支出(政府辦公廳(室)及相關機構事務)105.46萬元;???

2.社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)10.07元;

3.衛生健康支出5.03萬元;?

四、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出120.56萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出

2021年基本支出120.56萬元,比2020年預算增加14.34萬元, 增長13.5?%,上增長的主要原因是人員增加,工資、社會保障繳費等相應增加。

(二)項目支出

2021年無項目支出預算。

、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費0.8萬元?。較2020無變化。

3.市政務服務中心無公務用車,無公務用車運行維護費。

4培訓費0.08萬元,較2020增加0.01萬元,增長14.29%,增加的主要原因是人員增加相應增加培訓預算。

5.會議費0.03萬元,較2020無變化。

6.機關運行費12.37萬元,較2020增加1.1萬元,上升9.8%%。增加的主要原因是:人員增加相應增加機關運行經費。。

六、其他重要事項情況說明

1.政府性基金預算支出情況

2021年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2021年使用政府性基金預算支出0萬元。

2.非稅收入情況

市政務服務中心無非稅收入。

3.政府采購情況

2021年政府采購預算總額2萬元,其中:政府采購貨物預算2萬元。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為83.66萬元,其中:辦公用房平方米;部門及所屬預算單位共有車輛0輛,價值0萬元;單價20萬元以上通用設備0臺(套)。

5.部門預算績效評價情況

2021年預算實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算財政撥款120.56萬元。其中:組織自評項目1個,涉及120.56萬元,占部門預算安排總額的100 %。

六、名詞解釋

財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指市政務服務中心用于保障單位正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指市政務服務中心用于職工基本養老保險繳費支出的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 : 反映單位開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政務中心用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費以及其他費用。

八、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門管理轉移支付表

12.2021年部門(單位)整體支出績效目標表


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