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市婦聯2021年部門預算說明

發布時間: 2021-05-08 16:08 來源: 臨澤縣婦聯
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?張掖市婦女聯合會

2021年部門預算說明

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一、部門職責

1.圍繞中央、省、市委中心工作,指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的任務,開展婦女兒童工作。

2.負責指導、推進婦聯基層組織建設和干部隊伍建設。研究制定婦聯系統干部教育培訓規劃,配合有關部門做好女干部和女性人才的培養選拔工作,協管下一級婦聯領導班子。

3.負責指導全市婦聯系統思想政治工作,做好婦女思想狀況、婦女問題調研及婦女理論研究,充分發揮網絡和新媒體作用,積極開展網上婦聯建設工作。

4.負責組織開展各類婦女先進集體和先進個人的評選表彰、宣傳報道等工作,引領廣大婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,弘揚自尊、自信、自立、自強精神,不斷提高婦女思想道德素質。

5.負責扶貧政策宣傳、婦女勞動技能培訓,動員和組織城鄉廣大婦女群眾積極投身經濟建設,充分利用黨的各項惠民政策,帶領全市婦女增收致富實現小康。

6.負責保障婦女兒童合法權益的法律法規政策的宣傳和執行,承擔婦女群眾undefinedundefined案件的接待處理,為婦女提供法律、心理幫助和服務。

7.負責各類文明家庭創建和家庭文化建設活動的指導和實施,積極推動有關兒童發展與救助項目的實施,做好留守、失依等困境兒童的關愛服務,配合相關部門開展家庭教育指導與服務。

8.牽頭抓好市政府婦女兒童工作委員會決定事項的落實,協助、指導市政府婦女兒童工作委員會辦公室推動、督查、評估和驗收市政府婦女兒童工作委員會成員單位及各級政府婦女兒童工作委員會辦公室對婦女兒童發展規劃各項指標的完成和落實情況。

9.做好有關女性社會組織的管理與服務,加強與全市各族各界婦女的聯系,促進團結和婦女兒童事業發展。

10.承辦市委、市政府及上級婦聯交辦的其他工作。

二、機構設置情況

??? 內設5個職能科室,分別是市婦聯辦公室、宣傳發展科、家庭兒童科和市婦兒工委辦綜合科、業務科。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2021年收入預算239.29萬元,比2020年增加5.61萬元,提高2.4%,主要原因是獎金增加。其中:一般公共預算財政撥款收入239.29萬元,政府性基金預算收入0萬元。

(二)支出預算情況

2021支出預算239.29萬元,比2020年增加5.61萬元,提高2.4%,主要原因獎金增加。其中:財政撥款安排的支出239.29萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):

1、一般公共服務支出(政府辦公廳(室)及相關機構事務)216.17萬元;??

2、社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)15.37萬元;

3、醫療衛生與計劃生育支出7.75萬元;

四、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出239.29萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出

2021年基本支出239.29萬元,比2020年預算增加5.61萬元, 提高2.4%,增長的主要原因是:獎金增加

五、部門一般性支出財政撥款情況

1. 因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費2.5萬元 。較2020年無變化。預計接待20批次,180人次。

3. 公務用車運行維護費0萬元,較2020年持平。公務用車輛保有量0輛。

4.培訓費0.12萬元,較2020年無變化。

5.會議費0.3萬元,較2020年無變化。

6.機關運行費74.81萬元,較2020年增加17.70萬元,提高30.99%。增加原因是經費科目調整。

六、其他重要事項情況說明

1、政府性基金預算支出情況

2021年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2021年使用政府性基金預算支出0萬元。

2、非稅收入情況

2021年本部門共有1個單位涉及非稅收入,2021年計劃征收46萬元。

3、政府采購情況

2021年政府采購預算總額13.83萬元,其中:政府采購貨物預算2.83萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算11.00萬元。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為446.89萬元,其中:辦公用房0平方米;部門及所屬預算單位共有車輛0輛;單價20萬元以上通用設備0臺(套)。

2021年擬采購固定資產約2.5萬元,主要包括:(辦公桌椅2.00萬元,復印機0.5萬元)。

5、部門預算績效評價情況

2021年預算實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算財政撥款239.29萬元。其中:組織自評項目1個,涉及239.29萬元,占部門預算安排總額的100%。

六、名詞解釋(需解釋各部門涉及的科目名稱,以下僅以市政府辦公室為例

財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指市政府辦公室用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 : 反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費? 等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門管理轉移支付表

12.2021年部門(單位)整體支出績效目標表


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