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張掖市委宣傳部2021部門預算說明

發布時間: 2021-05-08 15:07 來源:
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張掖市委宣傳部2021部門預算說明

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一、部門職責

(一)市委宣傳部主要職責

1.擬訂全市宣傳思想文化工作重大方針政策和事業發展總體規劃,按照市委統一部署,協調全市宣傳思想文化系統各部門之間的工作。

2.負責規劃組織全市思想政治工作,統籌指導協調全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作。

3.統籌指導全市對外宣傳工作,負責市政府新聞發布組織實施工作全市突發公共事件應急新聞工作。

4.擬訂全市新聞出版業的管理政策并督促落實,統籌規劃和指導協調新聞出版事業、產業發展,監督管理出版物內容和質量,監督管理印刷業,管理著作權。組織指導協調全市“掃黃打非”工作。

5.統籌指導協調推動精神文化產品的創作和生產,協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作,指導協調推動群眾文化建設。

6.對廣播影視、文化藝術業改革發展研究提出政策性建議,統籌指導協調全市文化體制改革和文化事業、文化產業發展。

7.負責新聞單位的監督管理全市新聞記者證的申報和管理,管理電影行政事務,指導監管電影發行、放映工作。

8.落實市精神文明建設指導委員會各項決策部署,負責全市精神文明建設工作,推進全市新時代文明實踐中心建設,加強公民思想道德教育實踐,不斷改進未成年人思想道德建設工作,推動志愿服務常態化規范化。

9.負責全市哲學社會科學規劃工作,配合協調做好市委理論學習中心組學習服務工作。

10.完成市委、市政府和上級相關部門交辦的其他工作。

(二)市委講師團主要職責

1.按照市委干部理論教育規劃,實施理論宣講輔導。

2.編寫全市干部理論學習輔導材料,開展理論研究。

3.探索理論宣講新模式,開展“理論宣講進鄉村”活動。

4.完成市委及市委宣傳部交辦的其他工作任務。

二、機構設置情況

undefined張掖市委宣傳部預算單位包括市委宣傳部和市委講師團。市委宣傳部加掛市政府新聞辦、市新聞出版局、市精神文明建設指導委員會辦公室牌子,代管市社科聯。內設職能科室13個。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況??2021年收入預算618.71萬元,比2020年增加78.62萬元,提高14.56%,主要原因是因工作需要增加了工作人員,收入預算相應增加。其中:一般公共預算財政撥款收入618.71萬元,政府性基金預算收入0萬元。

(二)支出預算情況???2021支出預算618.71萬元,2020年增加78.62萬元,提高14.56%,主要原因因工作需要增加了工作人員,支出預算相應增加。其中:財政撥款安排的支出618.71萬元。包括:一般公共服務支出532.1,社會保障和就業支出54,衛生健康支出32.61。?

四、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出618.71萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出??2021年基本支出618.71萬元,比2020年預算增加78.62萬元, 提高14.56?%,增長的主要原因因工作需要增加了工作人員,一般公共預算支出相應增加。

(二)項目支出??2021年一般公共預算撥款項目支出預算0?萬元。

、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費6萬元,2020年持平,預計接待25批次,300人次。

3.公務用車運行維護費0萬元,公務用車輛保有量?0??輛。

4.培訓費0.39萬元,較2020年增加0.05萬元,增長14.7%。增加主要原因承擔了新工作,需要培訓工作人員。

5.會議費0.4萬元,較2020年減少0.3萬元,下降42.85?%。減少主要原因精簡會議,壓縮支出。

6.機關運行費24.57萬元,較2020年增加3萬元,增長13.9%。增加主要原因是工作人員增加使辦公費用增加。

六、其他重要事項情況說明

1.政府性基金預算支出情況

2021年預算,無政府性基金預算支出。

2.非稅收入情況

2021年本部門共有1個單位(張掖市新聞出版局)涉及非稅收入,2021年計劃征收2萬元。

3.政府采購情況

2021年政府采購預算總額3.94萬元,其中:政府采購貨物預算3.94萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為106.49萬元,其中:部門及所屬預算單位共有車輛0?0;單價20萬元以上通用設備0臺(套)。

2021年擬采購固定資產約1.19萬元,主要包括:其他辦公設備1.19萬元。

5.部門預算績效評價情況

根據財政預算績效管理要求,我單位開展了部門整體支出績效評價工作,涉及一般公共預算支出618.71萬元,占部門預算安排總額的100%。

六、名詞解釋

財政撥款收入:指級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 :?反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門管理轉移支付表

12.2021年部門(單位)整體支出績效目標表

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附件下載:預算公開表格.xls

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