首頁 黨政動態 政府信息公開 互動交流 辦事服務 走進張掖 游在張掖 數據發布
當前位置 : 首頁 > 政府信息公開 > 部門預決算

張掖市科學技術局2021年部門預算說明

發布時間: 2021-04-27 16:31 來源: 市科技局辦公室 李敏清
背景色:  : 

一、部門職責

1.貫徹執行黨和國家的科技發展方針、政策和法律、法規;組織實施科教興市戰略,研究擬訂促進全市科技進步的政策和措施;研究編制并組織實施市級科技發展中長期規劃和年度計劃。

2.組織擬訂科技體制改革方案及政策措施;推動建立適應社會主義市場經濟和科技自身發展規律的科技創新體制和機制。

3.組織和參與對經濟社會發展有重大影響的跨部門、多學科的綜合性科技項目的論證與決策;組織實施相關領域重大科技專項計劃、科技支撐計劃和政策引導類科技計劃;歸口管理各類科技項目。

4.承擔市院科技合作領導小組辦公室的日常工作,負責市院科技合作資金和科技合作項目的管理工作;指導培育高新技術企業,負責中小型科技企業技術創新工作,推進高新技術產業化,促進科技成果轉化。

5.歸口管理和監督使用市級科學事業費和各類科技專項資金;組織實施科技基礎條件平臺建設;檢查指導和推進市屬科研院所的科技發展和基礎能力建設。

6.組織指導科技成果轉化與應用示范推廣工作;指導農業科技園區建設的有關工作,推動農村科技進步。

7.歸口管理科技成果鑒定登記、科技獎勵、科技保密、科技普及等工作;負責科技信息、科技宣傳、科技統計和科技刊物的管理工作。

8.會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃,參與研究科技人才資源的合理配置,提出充分發揮科技人員積極性、營造科技人才成長良好環境的相關政策建議。

9.貫徹執行國家科技對外交往、科技交流及創新能力開放合作的政策。擬定來張工作外國專家管理辦法,推動建立外國科學家、團隊吸引集聚機制和外國專家聯系服務機制,承擔外國專家服務工作。擬定全市引進國外智力規劃和政策。擬定出國(境)規劃、政策和年度計劃并監督實施。組織實施“一帶一路”科技創新合作行動計劃、重點出國(境)培訓項目和其他國際科技合作計劃。

10.承擔涉港澳臺科技合作與交流事宜。提出科技人才隊伍建設規劃和政策建議,實施相關科技人才計劃,推動科技創新人才隊伍建設。提出相關領域平臺、基地規劃布局并組織實施。

11.組織推動科技興縣(區)工作;指導、協調市直各部門、各行業和各縣(區)的科技管理工作。

12.承辦市委、市政府、市科教領導小組和省科技廳交辦的其他事項。

二、機構設置情況

張掖市科學技術局部門預算包括局機關和市生產力促進中心(科級)、市科技情報研究所(科級)3家單位預算。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2021年收入預算451.29萬元,比2020年增加35.85萬元,提高9%,主要原因工作人員工資及相關經費增加。其中:一般公共預算財政撥款收入451.29萬元,政府性基金預算收入0萬元。

(二)支出預算情況

2021年收入預算451.29萬元,比2020年增加35.85萬元,提高9%,主要原因工作人員工資及相關經費增加。其中:財政撥款安排的支出451.29萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):

1.一般公共服務支出(科技局及相關機構事務)45.22萬元;

2.社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)13.47元;

3.衛生健康支出19.58萬元;

4.住房保障支出(住房公積金27.01萬元;

5.職工基本養老保險37.14萬元;

6.工資福利支出308.87萬元。

四、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出451.29萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出

22021年收入預算451.29萬元,比2020年增加35.85萬元,提高9%,增長(下降)的主要原因工作人員工資及相關經費增加。

(二)項目支出

2021年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元,比2020年預算增加(減少)0萬元, 增長(下降)0%。

五、部門部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費2.5萬元 。較2020年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。預計接待20批次,130人次。

3.公務用車運行維護費0萬元,較2020年增加(減少) ??0萬元,增長0%。增加(減少)主要原因公務用車交付市公務用車服務中心。公務用車輛保有量0輛。

4.培訓費0.16萬元,2020年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

5.會議費0.4萬元,較2020年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。

6.機關運行費12.7萬元,較2020年增加0.1萬元,增長1%。增加的主要原因是:工作人員工資及相關經費增加。

六、其他重要事項情況說明

1.政府性基金預算支出情況

2021年預算,無政府性基金預算支出,2021年使用政府性基金預算支出0萬元。

2.非稅收入情況

2021年本部門共有0個單位涉及非稅收入,2021年計劃征收0萬元。

3.政府采購情況

2021年政府采購預算總額 4.75萬元,其中:政府采購貨物預算1.5萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算3.25萬元。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為35.06萬元,其中:辦公用房216平方米;部門及所屬預算單位共有車輛0輛,價值0萬元;單價20萬元以上通用設備0臺(套)。

2021年擬采購固定資產約1.06萬元,主要包括:(辦公桌椅0.76萬元,文件柜0.3萬元,臺式電腦0萬元,打印機0萬元,筆記本電腦0萬元, 其他辦公設備0.4萬元)。

5.部門預算績效評價情況

2021年預算實行績效目標管理的項目1,涉及一般公共預算財政撥款451.29萬元。其中:組織自評項目1個,涉及451.29萬元,占部門預算安排總額的100%。

七、名詞解釋

財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指本單位用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 : 反映本單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映本單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映本單位用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門管理轉移支付表

12.2020年部門(單位)整體支出績效目標表

附件下載:預算公開表格.xls

聯系我們 | 關于我們 | 版權申明 | 網站地圖

版權所有:中共張掖市委 張掖市人民政府 隴ICP備13000766號-2

甘公網安備 62070202000150號 網站標識碼 6207000021

主辦單位:張掖市人民政府辦公室 承辦單位:張掖市信息化工作辦公室

久久久久久免费高清国产-亚洲色大成网站www永久男同-一级寂寞少妇免费视频-国产一国产一级毛免费网站