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張掖市醫療保障局2021年部門預算說明

發布時間: 2021-04-27 15:40 來源:
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張掖市醫療保障2021年部門預算說明

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一、部門職責

(一)貫徹執行國家和省上醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準。擬訂全市醫療保險、生育保險、補充醫療保險、醫療救助等規范性文件和規劃、標準,并組織實施和監督檢查。

(二)監督管理全市醫療保障基金,建立健全醫療保障基金安全防控機制,推進醫療保障基金支付方式改革。

(三)組織制定全市醫療保障籌資和待遇政策,完善動態調整和區域調劑平衡機制,統籌城鄉醫療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制,推進長期護理保險制度改革。

(四)組織落實全省城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄,組織制定全市藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等支付標準,建立動態調整機制,按權限承擔醫保目錄準入工作。

(五)組織落實全省藥品、醫用耗材價格政策,組織制定全市醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策,建立醫保支付醫療服務價格合理確定和動態調整機制,推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制,建立價格信息監測和信息發布制度。

(六)組織落實全省藥品、醫用耗材的集中采購政策,制定全市藥品、醫用耗材的招標采購、配送及結算管理政策并監督實施,推進藥品、醫用耗材集中采購平臺建設。

(七)制定全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施,建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度,監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用,依法查處醫療保障和生育保險領域違法違規行為。

(八)負責全市醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織實施異地就醫管理和醫療費用結算政策,建立健全醫療保障關系轉移接續制度。開展醫療保障領域對外合作交流。

(九)完成市委、市政府和上級相關部門交辦的其他任務。

二、機構設置情況

張掖市醫療保障局成立于2019年2月,為市政府工作部門,一級預算單位。局機關內設辦公室、待遇保障科、醫藥服務管理科、醫藥價格和招標采購科、監督執法和基金監管科等5個科室,下設醫保事務中心、藥品招標采購配送管理辦公室和醫?;鸨O管服務中心三個事業單位。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2021年收入預算536.62萬元,比2020年增加69.71萬元,提高15%,主要原因是今年單位人員較去年同期,增加了4人,退休1人。其中:一般公共預算財政撥款收入536.62萬元。

(二)支出預算情況

2021支出預算536.62萬元,2020年增加69.71萬元,提高15%,主要原因同上。其中:財政撥款安排的支出536.62萬元。包括:

1、一般公共服務支出481.34萬元;???

2、社會保障和就業支出(行政事業單位退休人員經費0.5元;

3、衛生健康支出22.71萬元;?

4、住房保障支出(住房公積金32.07萬元。

四、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出536.62萬元,全部為基本支出,2020年增加69.71萬元,提高15%,增長的主要原因是今年單位人員較去年同期,增加了4人,退休1人。

、部門一般性支出財政撥款情況

1.?因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費2萬元?。較2019無增加。預計接待20批次,200人次。

3.公務用車運行維護費0萬元,公務用車輛保有量0輛。

4培訓費0.37萬元,較2020年增加0.04萬元,增長12%。增加主要原因單位人員較去年同期增加了4人。

5.會議費0.4萬元,較2020年增加0.4萬元。增加主要原因我局部分工作作為全國和全省的試點,適時召開會議。

6.機關運行費22.85萬元,較2020年增加6.13萬元,增長37%。增加主要原因機關運行步入常態化,相關費用預算也進一步完善。

六、其他重要事項情況說明

1、政府性基金預算支出情況

2021年無政府性基金預算支出。

2、非稅收入情況

2021年本部門無項目涉及非稅收入。

3.政府采購情況

  2021年政府采購預算總額176萬元,其中:政府采購貨物預算18萬元,政府采購服務預算158萬元。采購預算資金來源是中央財政轉移支付資金,用于提升醫療保障經辦能力建設。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為302.23萬元,單位房屋面積836.65平方米,無產權。

2021年擬采購固定資產約4.4萬元,主要包括:(執法記錄儀1.2萬元,錄音筆0.4萬元,保密文件柜0.8萬元,筆記本電腦2萬元)。

5、部門預算績效評價情況

2020市醫療保障局將根據工作實際需要對預算實行績效目標管理。

、名詞解釋

財政撥款收入:指級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指醫保局用于退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 :反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門管理轉移支付表

12.2021年部門(單位)整體支出績效目標表

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